为维护我市公共资源交易公平、公证及合法合规性,加强事后监督,在公管局领导班子的部署下,监察室组织相关专业业务人员,历时二个月对公共资源交易平台成立以来的建设工程项目和政府采购项目交易档案进行内部审计,共审计交易档案500多个进场项目。审计中发现了管理风险、人员素质风险,以及倾向性、苗头性问题。
根据发现的问题印发了《关于对部分交易档案检查情况反馈的通知》,要求局及中心相关处、部对交易业务档案审计查出的问题进行反馈。同时,认真查找问题出现的原因,制定出解决问题的具体措施,加强风险防控,堵塞漏洞。
监 察 室
2015年7月31日